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10 dossiers trouvés similaries à Divulgation proactive - Comités ministériels d'audit

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Le présent rapport a été rédigé conformément aux exigences de l'alinéa 6.6.1.2 de la Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada qui prévoit que le rapport devra :

  • - résumer les résultats de l'examen que le comité a réalisé sur les secteurs relevant de sa responsabilité;

  • - présenter une évaluation des membres indépendants de la capacité, de l'indépendance et du rendement de la fonction d'audit interne, et énoncer des recommandations, au besoin, à cet égard;


  • - présenter entièrement et uniquement les points de vue des membres indépendants.

  • Dernière mise à jour : 24 févr. 2022
    Dossier publié : 18 nov. 2016
    Organisation: Agence spatiale canadienne
    Formats: PDF HTML
    Mots clés:  Agence spatiale canadienne, ASC, Évaluation, Audit interne
    Fédérale

    Le présent rapport a été rédigé conformément aux exigences de l'alinéa 6.6.1.2 de la Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada qui prévoit que le rapport devra :
    •résumer les résultats de l'examen que le comité a réalisé sur les secteurs relevant de sa responsabilité;
    •présenter une évaluation des membres indépendants de la capacité, de l'indépendance et du rendement de la fonction d'audit interne, et énoncer des recommandations, au besoin, à cet égard;
    •présenter entièrement et uniquement les points de vue des membres indépendants.

    Dernière mise à jour : 24 févr. 2022
    Dossier publié : 14 août 2017
    Organisation: Agence spatiale canadienne
    Formats: PDF HTML
    Mots clés:  Agence spatiale canadienne, ASC, Évaluation, Audit interne
    Fédérale

    Rapport annuel de l'Agence spatiale canadienne couvrant l'exercice 2013-2014. Le présent rapport a été rédigé conformément aux exigences de l'alinéa 6.6.1.2 de la Directive sur la vérification interne au gouvernement du Canada qui prévoit que le rapport devra :


    • - résumer les résultats de l'examen que le comité a réalisé sur les secteurs relevant de sa responsabilité;


  • - présenter une évaluation des membres indépendants de la capacité, de l'indépendance et du rendement de la fonction d'audit interne, et énoncer des recommandations, au besoin, à cet égard;


  • - présenter entièrement et uniquement les points de vue des membres indépendants.

  • Dernière mise à jour : 24 févr. 2022
    Dossier publié : 8 sept. 2014
    Organisation: Agence spatiale canadienne
    Formats: PDF HTML
    Mots clés:  Agence spatiale canadienne, ASC, Évaluation, Audit interne
    Fédérale

    Ce projet d'audit vise à déterminer si le cadre et les pratiques de gestion de projet permettent à l'Agence spatiale canadienne (L'ASC) de se conformer aux exigences de la Politique sur la gestion de projet (2009) du Conseil du Trésor du Canada (CT).

    Dernière mise à jour : 24 févr. 2022
    Dossier publié : 1 mars 2014
    Organisation: Agence spatiale canadienne
    Formats: PDF HTML
    Mots clés:  Agence spatiale canadienne, ASC, Évaluation, Audit interne, Cadre de gestion, Gestion de projet
    Fédérale

    Cet ensemble de données fournit la liste des membres actuels et passés des comités de vérification des ministères, ainsi que les renseignements sur les membres.

    Dernière mise à jour : 25 mai 2022
    Dossier publié : 18 nov. 2021
    Organisation: Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
    Formats: CSV
    Mots clés:  audit interne, comités ministériels d'audit, CMA
    Fédérale

    Conformément à la Directive sur l’audit interne du Conseil du trésor, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes publient les résultats de rendement clés pour leur fonction d’audit interne. Ces résultats, ou attributs de conformité clés, démontrent que les éléments fondamentaux nécessaires à la surveillance sont en place dans l’organisation, qu’ils remplissent les exigences et atteignent les résultats.

    Le Sous-ministre Adjoint des Services d’Examens (SMA (SE)) Fournit au sous-ministre et au chef d’état-major de la défense des services d’assurance indépendants, objectifs et opportuns concernant la conformité aux politiques, lois et règlements gouvernementaux, ainsi que l’efficacité des programmes et la gestion du rendement.

    Cette base de données contient une liste de tous les rapports et évaluations effectués pour le SMA (SE) de 2016-2021 et faisant état de la situation et de la performance au sein du Ministère de la Défense Nationale et dans les Forces Armée Canadiennes au moment de leur publication.

    Dernière mise à jour : 19 nov. 2022
    Dossier publié : 18 mai 2018
    Organisation: Défense nationale
    Formats: CSV
    Mots clés:  audit, évaluation
    Fédérale

    Le projet d'audit visait à déterminer si le cadre de gestion en place permet au programme d'atteindre ses objectifs et de se conformer aux politiques, règlements et lignes directrices pertinentes émises par l'Agence spatiale canadienne (ASC) et les agences centrales.

    Dernière mise à jour : 24 févr. 2022
    Dossier publié : 1 nov. 2013
    Organisation: Agence spatiale canadienne
    Formats: PDF HTML
    Mots clés:  Agence spatiale canadienne, ASC, Évaluation, Audit interne, Gestion de projet, Cadre de gestion, Programme de développement de technologies d'exploration avancée, DTEA
    Fédérale

    Le mandat de la fonction d’audit interne de Justice Canada est d'aider Justice Canada à atteindre ses objectifs stratégiques en utilisant une approche systématique et rigoureuse pour évaluer et améliorer de façon continue ses processus de gestion des risques, de contrôle interne et de gouvernance. Les résultats des audits de Justice Canada sont affichés sur notre site Web afin de favoriser la reddition des comptes et la transparence auprès du public.

    L’objectif de la publication des résultats ministériels liés au rendement de l’audit interne, sous la forme de principaux attributs de conformité, consiste à fournir des informations pertinentes aux parties prenantes (par exemple, les Canadiens, les parlementaires) concernant le professionnalisme, le rendement et l’impact de la fonction dans les ministères.

    Les audits internes de 2015 concernent: Audit des pratiques de comptabilisation du temps, la gestion des talents, Audit des activités de surveillance du système de contrôle interne en matière de rapports financiers, le recouvrement des coûts (phase 2), y compris l'incidence sur le nouveau modèle de financement, l'initiative d'Amélioration du processus de recouvrement des coûts (APRC) (Phase 1)

    Dernière mise à jour : 22 févr. 2022
    Dossier publié : 23 févr. 2017
    Organisation: Ministère de la Justice Canada
    Formats: PDF HTML
    Mots clés:  Ministère de la Justice, Gestion financière, Financement, Recouvrement des coûts, Projets, Accès à l'information
    Fédérale

    Le mandat de la fonction d’audit interne de Justice Canada est d'aider Justice Canada à atteindre ses objectifs stratégiques en utilisant une approche systématique et rigoureuse pour évaluer et améliorer de façon continue ses processus de gestion des risques, de contrôle interne et de gouvernance. Les résultats des audits de Justice Canada sont affichés sur notre site Web afin de favoriser la reddition des comptes et la transparence auprès du public.

    L’objectif de la publication des résultats ministériels liés au rendement de l’audit interne, sous la forme de principaux attributs de conformité, consiste à fournir des informations pertinentes aux parties prenantes (par exemple, les Canadiens, les parlementaires) concernant le professionnalisme, le rendement et l’impact de la fonction dans les ministères.

    Les audits internes de 2014 concernent: la conformité des Services juridiques ministériels aux politiques financières, la délégation des pouvoirs financiers, la conformité de la comptabilisation du temps, et des dépenses de voyages, d’accueil et de conferences.

    Dernière mise à jour : 22 févr. 2022
    Dossier publié : 23 févr. 2017
    Organisation: Ministère de la Justice Canada
    Formats: PDF HTML
    Mots clés:  Ministère de la Justice, Vérification interne, Politique financière, Services juridiques, Conformité, Autorité financière, Accès à l'information
    Fédérale

    Conformément à la Directive sur l’audit interne du Conseil du trésor, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes publient les résultats de rendement clés pour leur fonction d’audit interne. Ces résultats, ou attributs de conformité clés, démontrent que les éléments fondamentaux nécessaires à la surveillance sont en place dans l’organisation, qu’ils remplissent les exigences et atteignent les résultats.

    Le Sous-ministre Adjoint des Services d’Examens (SMA (SE)) Fournit au sous-ministre et au chef d’état-major de la défense des services d’assurance indépendants, objectifs et opportuns concernant la conformité aux politiques, lois et règlements gouvernementaux, ainsi que l’efficacité des programmes et la gestion du rendement.

    Cette base de données contient une liste de tous les rapports et évaluations archivés effectués pour le SMA (SE) de 2010-2015 et faisant état de la situation et de la performance au sein du Ministère de la Défense Nationale et dans les Forces Armée Canadiennes au moment de leur publication.

    Dernière mise à jour : 12 avr. 2022
    Dossier publié : 11 févr. 2022
    Organisation: Défense nationale
    Formats: CSV
    Mots clés:  Audits, Évaluation, Rapports
    Date de modification :